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市国资委领导到公控公司调研企业内部审计工作
 
2019/4/1


329日,市国资委副主任杜惠萍一行来我司调研,了解内部审计工作开展情况并进行工作指导

会上,围绕公司内审机构设置、审计署第11号令的学习贯彻情况、内审工作开展情况、内审工作存在的主要困难和问题、2019年度内部审计计划和对加强内审指导监督工作的意见和建议等六个方面,公司监察审计部负责同志进行了详细汇报。

杜惠萍副主任听取汇报后,对我司内部审计工作开展情况给予了高度评价,充分肯定了我司的内审工作成效。同时,指出了我司内部审计今后发展的方向与具体举措。一是内部审计是对政府审计的最大补充,搞好内审是对领导干部的最大保障,建议考虑设立总审计师,更好地发挥内审作用。二是内部审计范围不应局限于财务收支方面,应向投资、招投标、工程建设等方面扩展。目前公司工程项目较多,内审要事前介入,加强风险防范。审计要有侧重点,把握重点监控单位和领域,判断企业风险点。审计全覆盖可以某个方面进行全覆盖,如投资、成本、效益等方面。三是要着力抓好审计整改工作,建立一套完整的机制,从完善制度建设方面着手。内审查出的普遍性问题应在公司通报,引起警醒。四是把好审计人员入口关,专业结构合理配备,可通过结构调整、内部培养、临时聘用专业人员等补充审计专业力量。审计人员要多到其他企业、部门学习,且能适应形势变化,审计过程中要依法依规、客观、实事求是。

会议还就混改企业审计监督方式方法、风险合规中心的设置等问题进行了探讨。

市国资委财监科科长陈华容及相关人员、国资委派驻我司监事高汝锦,公司纪委书记郭剑、监察审计部部长黄奕扬以及监察审计部部相关同志参加了调研。

(监察审计部供稿)



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